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老师好,请问做企业所得税汇算清缴的时候,这个业务招待费支出,账载金额是根据我去年第四季度年报上的管理费用-业务招待费的金额填写吗?税收金额是按照 当年收入的千分之五和实际发生额的百分之六十选择最低的发生金额填写?最后调增金额是用账载-税收金额 的差额调增是吗?

84784970| 提问时间:2022 05/11 14:57
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
业务招待费支出是填列所有科目里面的招待费金额合计
2022 05/11 14:58
84784970
2022 05/11 14:59
业务招待费支出是填列所有科目里面的招待费金额合计,税收金额是按照 当年收入的千分之五和实际发生额的百分之六十选择最低的发生金额填写?最后调增金额是用账载-税收金额 的差额调增是吗?
辜老师
2022 05/11 15:04
是的,你的理解是对的      
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