问题已解决

老师好,我们是小规模的餐饮公司,请问下这些都是之前开发票没有计提的税金,那我现在补提的话要怎么写分录啊?

84784970| 提问时间:2022 05/11 15:43
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ; 你么你这个是好久发生的业务 ; 22年4月之前的业务吗 ;你们实际会缴纳税费吗
2022 05/11 15:44
84784970
2022 05/11 15:49
就是前两个月的,没有提过。会缴纳税费。
meizi老师
2022 05/11 15:53
 你好 ;      那你 之前收入是含税金额 做的是吗? 我好判断你怎么调整下   
84784970
2022 05/11 15:54
老师是这样的,刚做会计,结果写错了。我现在就很迷糊不知道怎么改
meizi老师
2022 05/11 16:00
 你好 ;    没有跨年; 直接调整 ; 比如 借    主营业务收入; 贷应交税费-应交增值税;  然后缴纳 :借   应交税费-应交增值税;贷银行存款。 就可以了  
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