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你好,请问收到了负数发票要怎么做进项税额转出的分录?

84785028| 提问时间:2022 05/11 15:49
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,收到了负数发票,是做进项税额负数,而不是进项税额转出的 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:上述分录的金额都是负数
2022 05/11 15:51
84785028
2022 05/11 16:01
收到负数发票做负数的分录,那如果是抵扣了不能抵扣的发票才做进项转出是吧
84785028
2022 05/11 16:02
那我收到的负数发票拘扣联记账联都放一起做凭证了?
邹老师
2022 05/11 16:03
你好,是的。是的这样的
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