问题已解决
4月收到的增值税发票,在5月认证,算是5月还是4月的进项税额啊,那5月缴纳增值税的话,可以把5月认证的进项发票进行抵减吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,看你认证的时候有没有申报4月的增值税,申报了就是5月的
2022 05/11 16:25
84785042
2022 05/11 16:29
我现在还没申报4月的增值税,那是不是这个进项还是可以算在4月
夏天老师
2022 05/11 16:31
是的,没申报的话还可以算到4月份
84785042
2022 05/11 16:32
那我应该先认证?然后申报的时候就可以抵减了对吗
夏天老师
2022 05/11 16:33
是的,认证之后申报就可以抵扣销项
84785042
2022 05/11 16:36
还有我想问一下,那我4月份做账的时候,进项发票是计入待认证进项税,还是应交进项税呢
夏天老师
2022 05/11 16:37
认证了发票就是应交税费-应交增值税进项税额
84785042
2022 05/11 16:42
但是我4月做账的时候还没认证,现在认证了也是做进项税额?
夏天老师
2022 05/11 16:45
现在认证了也是算在4月账务里面啊,你只要没申报就是算在4月的