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车间员工应发5000元,伙食费500元,实发4500元,计提工资时,该怎么做分录?

84785009| 提问时间:2022 05/11 17:15
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;  伙食费 之前你挂其他应收款的话; 你做账 :借生产成本- 工资 5000贷应付职工薪酬-工资5000 ; 发放 :借   应付职工薪酬-工资5000   贷 其他应收款  -员工伙食费 500  ;  银行存款4500    
2022 05/11 17:16
84785009
2022 05/11 17:22
怎么叫之前挂其他应收款呀?我这边食堂的伙食费,就是平时买菜食堂的开支是入管理费用-伙食费这样,应该怎么做
meizi老师
2022 05/11 17:29
 你好 ;   借其他应收款 - 员工伙食费贷管理费用-伙食费      你做账 :借生产成本- 工资 5000贷应付职工薪酬-工资5000 ; 发放 :借   应付职工薪酬-工资5000   贷 其他应收款  -员工伙食费 500  ;  银行存款4500    
84785009
2022 05/11 17:53
我之前都没有挂其他应收款的,那可不可以直接借生产成本贷应付职工薪酬,然后发放的时候,借应付职工薪酬,贷银行存款4500 管理费用伙食费500
meizi老师
2022 05/11 17:56
 好;你看看我上面的分录。 我都给你调整了。 你之前一起计入管理费用去的; 我调整了。      
84785009
2022 05/11 18:02
我似乎理解了,
meizi老师
2022 05/11 18:03
好的;  看看我写的分录 。  到时不理解在问下 ;     
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