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用金蝶k3软件,三月结账后录完了四月的凭证,发现三月有错误,进行了三月反结账,反过账,删除了三月损益结转凭证,修改了凭证后,三月没法过账结账了,是不是要删除四月所有凭证,才能结三月的账

84785012| 提问时间:2017 05/01 10:25
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吴月柳
金牌答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
你好,不用的,你结账时提示什么?
2017 05/01 12:25
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