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21年12月的收入错入账在22年1月,在汇算清缴前是要做年前损益调整然后再汇算清缴中交税是吗

84784964| 提问时间:2022 05/12 10:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,是这么做的。
2022 05/12 10:19
84784964
2022 05/12 10:22
那在汇算清缴的未按照权责发生制收入调整表中,合同金额,账载金额以及税收收入分别是填什么啊a
郭老师
2022 05/12 10:26
你好,具体的是哪里有问题啊?
84784964
2022 05/12 10:34
汇算清缴里不是有一个未按权责发生制收入调整表吗,不是填在那里吗 那三个金额都填一样的数?不是吧
郭老师
2022 05/12 10:40
你好,就是你之前账上没有做,现在需要做上去吗?如果是的话,只填写税收金额就可以的
郭老师
2022 05/12 10:40
账载金额不用填写的。
84784964
2022 05/12 10:45
本期是指哪一期啊 我那笔收入如果不调整到以前年度损益调整可行吗 我那笔收入没有做计提,是错的,那这个必须做调整分录吗现在
郭老师
2022 05/12 10:46
你好,做二一年的汇算清缴,本期属于2021年一到12月份
郭老师
2022 05/12 10:46
收入没有做计提是什么意思
郭老师
2022 05/12 10:46
你开了发票的吗?收入你单位开发票了没有?你增值税申报表里面申报了没有?
84784964
2022 05/12 11:18
就是12月应该计入的收入,因为没有收到款项,今年1月收到了,我计入了1月的收入,发票1月开的,增值税附加税等都在1月缴纳了,12月没有计提 然后另外一个会计问的老师说会计不调整,利润表不对。不符合权责发生
郭老师
2022 05/12 11:19
也就是你这个发票在一月份开的,但是你申报的时候在12月份的增值税申报表里面申报了,是不是因为你一月份缴纳了,一月份申报的是去年12月份的。
84784964
2022 05/12 11:24
发票室1月开的,增值税是2月申报,全部都是1月数据了12月的增值税申报表里没有体现
84784964
2022 05/12 11:29
1月的增值税申报表,12月的数据没有体现, 12月没有计提相应收入,没有相应增值税
郭老师
2022 05/12 11:32
那建议你你就不要修改,汇算清交了你汇算清交还是按照你之前账上做的来。
郭老师
2022 05/12 11:32
规则,按照权责发生制,你应该在上一年缴纳增值税和所得税,但是如果你今年修改了汇算清交,在上一年交所得税,但是你的增值税又在今年缴纳的,你的增值税申报表也得修改。
84784964
2022 05/12 11:42
就是汇算也不做调整吗
郭老师
2022 05/12 11:44
你好,对的是的,是这么做的。
84784964
2022 05/12 13:32
就啥都不变,让这笔收入直接就是今年的收入,那如果税务查到是不是会被罚
郭老师
2022 05/12 13:39
是的 有风险的 对的
84784964
2022 05/12 15:17
那更正申报呢,不是今年每月的增值税都要更正申报了吗
郭老师
2022 05/12 15:19
你好,不用的,你只修改去年的就可以,然后今年一月份的增加一个无票收入负数,其他的还是不变。
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