问题已解决

老师好,我们公司12月份收到乙方进项税发票已于12月认证,现在这个发票要退回重开。我单位开具红字信息表需填写税率,乙方税率和我公司税率不一样,我应填写乙方税率对吧,这对我公司有啥影响吗?后续账务怎么处理呢?

84785014| 提问时间:2022 05/12 13:49
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 应填写乙方税率 是的 请问前面收到发票的时候分录怎么写的 后面还要开具蓝字发票吗
2022 05/12 13:49
84785014
2022 05/12 13:54
发票认证了,但当时红联尚未交至财务,财务未做账务处理
bamboo老师
2022 05/12 13:55
那认证了也没有做账吗
84785014
2022 05/12 13:59
对,没有做账
bamboo老师
2022 05/12 13:59
那现在也不需要做账的哈
84785014
2022 05/12 14:05
好的老师
bamboo老师
2022 05/12 14:09
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
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