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9、下列各项中,超支的业务招待费应计入( ) 销售费用 其他业务成本 营业外支出 管理费用 本题考核的是管理费用的知识点,企业发生的业务招待费一律计入管理费用,超支的部分在申报所得税时,作为永久性差异调整应纳税所得额。 您好如何理解最后一句(作为永久性差异调整应纳税所得额)?比如业务招待费全年5万,其中超3万,分录怎么做?计算所得税时,3万调增吗?分录怎么做?

84785008| 提问时间:2022 05/12 14:10
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 超支的时候汇算清缴填表纳税调整 不需要单独写分录的
2022 05/12 14:10
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