问题已解决
老师,请问工资计提的时候,按照应发数计提10000计提的,但是实际发放的工资,有扣除罚款100,社保100,伙食费100,水电100,个税100,实际发放9500,这个分录如何做呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资9900
借应付职工薪酬工资,9900
贷,银行存款9500,
其他应付款,个人负担的社保,100
应交税费,个税100
其他应收款个人负担的伙食费、水电费200
2022 05/12 14:38
84784980
2022 05/12 14:40
就是那个罚款100,要扣除后计提吗
郭老师
2022 05/12 14:41
对的是的,是这么做的。
84784980
2022 05/12 14:42
那可是计提的时候按照10000,计提了,个税申报也是按照10000,申报的,再如何处理呢
郭老师
2022 05/12 14:45
你好不发下去的,借应付职工薪酬、工资贷营业外收入。
84784980
2022 05/12 14:48
我计提按照10000计提了,申报也按照10000申报了,没有按照9900计提的,扣除了这5项,实际发放9500,那在如何账务处理呢
郭老师
2022 05/12 14:50
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资1万
借应付职工薪酬工资贷营业外收入100,这个理解吗?
郭老师
2022 05/12 14:50
就是没有发放的那个工资,给他做到了营业外收入。
84784980
2022 05/12 14:56
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资1万
借应付职工薪酬工资贷营业外收入100,这个理解吗?
2022-05-12 14:50
这里的1万,应该是100吗
郭老师
2022 05/12 14:59
你好,是1万,你计提的时候是1万,这里是工资计提
然后其他的我没有做其他的,因为我在上面已经做了99000这个就是
再加上这个100正好是1万。
84784980
2022 05/12 15:05
借:管理费用工资10000
贷:应付职工薪酬工资10000
借:应付职工薪酬工资10000
贷:银行存款9500
其他应付款,个人负担的社保,100
应交税费,个税100
其他应收款个人负担的伙食费、水电费200
营业外收入 100
老师,那分录就可以这么做是吗
郭老师
2022 05/12 15:08
对的是的,是这么做的。
84784980
2022 05/12 15:08
好的,谢谢老师
郭老师
2022 05/12 15:13
不要客气,工作愉快