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老师,请问工资计提的时候,按照应发数计提10000计提的,但是实际发放的工资,有扣除罚款100,社保100,伙食费100,水电100,个税100,实际发放9500,这个分录如何做呢

84784980| 提问时间:2022 05/12 14:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资9900 借应付职工薪酬工资,9900 贷,银行存款9500, 其他应付款,个人负担的社保,100 应交税费,个税100 其他应收款个人负担的伙食费、水电费200
2022 05/12 14:38
84784980
2022 05/12 14:40
就是那个罚款100,要扣除后计提吗
郭老师
2022 05/12 14:41
对的是的,是这么做的。
84784980
2022 05/12 14:42
那可是计提的时候按照10000,计提了,个税申报也是按照10000,申报的,再如何处理呢
郭老师
2022 05/12 14:45
你好不发下去的,借应付职工薪酬、工资贷营业外收入。
84784980
2022 05/12 14:48
我计提按照10000计提了,申报也按照10000申报了,没有按照9900计提的,扣除了这5项,实际发放9500,那在如何账务处理呢
郭老师
2022 05/12 14:50
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资1万 借应付职工薪酬工资贷营业外收入100,这个理解吗?
郭老师
2022 05/12 14:50
就是没有发放的那个工资,给他做到了营业外收入。
84784980
2022 05/12 14:56
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资1万 借应付职工薪酬工资贷营业外收入100,这个理解吗? 2022-05-12 14:50 这里的1万,应该是100吗
郭老师
2022 05/12 14:59
你好,是1万,你计提的时候是1万,这里是工资计提 然后其他的我没有做其他的,因为我在上面已经做了99000这个就是 再加上这个100正好是1万。
84784980
2022 05/12 15:05
借:管理费用工资10000 贷:应付职工薪酬工资10000 借:应付职工薪酬工资10000 贷:银行存款9500 其他应付款,个人负担的社保,100 应交税费,个税100 其他应收款个人负担的伙食费、水电费200 营业外收入 100 老师,那分录就可以这么做是吗
郭老师
2022 05/12 15:08
对的是的,是这么做的。
84784980
2022 05/12 15:08
好的,谢谢老师
郭老师
2022 05/12 15:13
不要客气,工作愉快
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