问题已解决

老师,你好,我们去年8月新开的酒店,当时老板用自己的钱支付了前期费用,这些钱没有进公户,所以我前期账都是做了借:长期待摊费用贷:实收资本。现在我公司借了银行的钱,我可以做借:实收资本贷银行存款,给老板还钱吗

84785035| 提问时间:2022 05/12 15:44
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    借:长期待摊费用贷:其他应付款 ;然后再做 :借其他应付款贷  实收资本   ; 实收资本不能去还款哦;   你这个是抽逃资金; 要遭罚款的    
2022 05/12 15:46
84785035
2022 05/12 16:12
我是前面100万做的实收资本,后面做的是,借,长期待摊费用,贷其他应付款,这样的话是不是就可以用借款还了
meizi老师
2022 05/12 16:19
 你好;            可以的。 那你就不应该去做实收资本科目    
84785035
2022 05/12 16:25
那我前期做了实收资本100万怎么办,实收资本里面钱有80万,其他都做的长期待摊费用,后面固定资产做的其他应付款,我这个该怎么调
meizi老师
2022 05/12 16:32
 你好; 那你就去红冲了。 实收资本科目 。然后去    转到其他应付款 ;去还款   
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