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甲公司为增值税一般纳税人,本年3月“应交税费一一应交增值税”科日 的销售税额为200000元,借方的进项税额为120000元,期切无留抵税 要求:对甲公可相关业务进行账务处理。

84784976| 提问时间:2022 05/12 18:46
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小杜杜老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
同学你好 应纳税额=销项-进项=200000-120000=80000 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)8000 贷:应交税费-未交增值税8000
2022 05/12 18:48
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