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本月需要缴纳增值税6500,这个月用了加计抵减的税额1500元,这个计提的分录怎么做

84784975| 提问时间:2022 05/13 09:24
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大海老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,分录如下 借:应交税费-未交增值税 6500 贷:营业外收入/其他收益 1500 银行存款5000
2022 05/13 09:26
84784975
2022 05/13 09:29
这个是缴纳的时候,计提需要把1500加上吗
大海老师
2022 05/13 09:31
计提的时候不需要加上,只是在缴纳的时候通过营业外收入/其他收益体现。
84784975
2022 05/13 09:34
不加上,计提增值税就是5000.对不上上啊
84784975
2022 05/13 09:37
计提,借应交税费转出未交6500贷未交增值税,缴纳时借未交增值税6500,贷银行存款5000,营业外收入1500
84784975
2022 05/13 09:37
老师,这样的理解对不对
大海老师
2022 05/13 09:54
是的,理解对的,我做完整分录给你看 假设销项税额21500,进项税额15000,加计抵减的税额1500 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 21500     贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 15000            应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 6500 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 6500    贷:应交税费-未交增值税 6500 缴纳增值税时, 借:应交税费-未交增值税 6500    贷:营业外收入/其他收益 1500(进项税额加计抵减)           银行存款 5000
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