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有净残值的固定资产出售账务怎么处理啊 处理之后固定资产借方为什么有余额,(余额是净残值)
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将固定资产转入固定资产清理:
借:固定资产清理;
借:累计折旧;
借:固定资产减值准备;
贷:固定资产;
产生清理费用时:
借:固定资产清理;
贷:银行存款;
出售收入、残料等:
借:原材料、银行存款等;
贷:固定资产清理;
贷:应交税费-应交增值税(销项税额);
保险赔偿的处理:
借:其他应收款;
贷:固定资产清理;
结转净损益:
净损失:
借:资产处置损益;
贷:固定资产清理;
净收益:
借:固定资产清理;
贷:资产处置损益。
2022 05/13 13:03
84784999
2022 05/13 13:04
那这样固定资产减值准备不是一直有余额
bamboo老师
2022 05/13 13:06
您计提过固定资产减值准备吗
没有的话 就不需要写这个科目啊
84784999
2022 05/13 13:07
固定资产有净残值 但是但是好像没有计提 我需要补计提吗
bamboo老师
2022 05/13 13:07
净残值不需要计提的啊
84784999
2022 05/13 13:12
那为什么处理之后我的固定资产有余额 余额部分就是净残值那部分 啊 固定资产转入固定资产清理的时候 贷方的固定资产是原值还是要扣掉净残值
bamboo老师
2022 05/13 13:16
请问您分录怎么写的?
原值多少 累计折旧多少
84784999
2022 05/13 13:20
原值是1982178.16 累计折旧:15692.24
bamboo老师
2022 05/13 13:34
借:固定资产清理 1982178.16-15692.24=1966485.92
借:累计折旧15692.24
贷:固定资产 1982178.16
84784999
2022 05/13 15:18
老师 我想问一下 就是出售固定资产 开票收入的部分是要做营业外收入吗
bamboo老师
2022 05/13 15:19
开票收入的部分是要做营业外收入(资产处置损益)
84784999
2022 05/13 15:24
就是我上面处置完 的部分 还得在做一个有关开票的分录是吗 那产生的税额 咋做啊
bamboo老师
2022 05/13 15:25
我都给您写了分录啊 您按照发生的业务 写我前面的分录就好啦
84784999
2022 05/13 15:33
老师,想问问就是我每个月都交了增值税,进项也全部抵扣了,没有费用票,但是我的利润还是负的啊(一部分进项是税率为1的设备)
bamboo老师
2022 05/13 15:34
那您成本费用是不是比较高?
84784999
2022 05/13 15:36
我的成本基本就是我的进项了,我的利润是-150万左右,在想是不是那部分1%设备的问题 设备大概200万
bamboo老师
2022 05/13 15:36
设备200万入账分录怎么写的
84784999
2022 05/13 15:38
借 固定资产 待抵扣进项税 贷:应付账款
bamboo老师
2022 05/13 15:40
那这个没有计入成本啊 不影响利润啊