问题已解决

老师,请问一下,去年的销售发票未做张,增值税已经申报,其他的都没有报,销售收入都没有做,汇算清缴时在扣除类项目的其他项调增了,现在还需要做其他处理吗 ,,这批销售金额还做其他税 例如印花税还需要再申报吗

84784974| 提问时间:2022 05/13 13:34
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,需要申报印花税
2022 05/13 13:35
84784974
2022 05/13 13:37
那在这个月申报印花税应该怎么申报呢,,就正常申报嘛
小云老师
2022 05/13 13:53
是的,正常申报,就把这笔金额加上去就行了。
84784974
2022 05/13 14:11
老师,那这个税款所属期应该填什么时候的呢,这批发票有去年5月, 8月 ,9月的
小云老师
2022 05/13 14:42
所属期你填现在就行了
84784974
2022 05/13 15:29
那我这批发票的收入是要坐在这个月吗,之前款已经收回,但是是个人账户收到,也没有做账
小云老师
2022 05/13 15:48
是的,你的理解是正确的
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