问题已解决

老师,就是我们这边在用金蝶,然后出纳那边把付款传送过来后,我这边审核做账嘛,就是有个问题,我把所有付款单汇总生成凭证后,凭证上只有一个日期,其实这些付款单的日期不一样,我想要的是不同日期的付款单生成一张凭证,现在全部到一张凭证上了怎么办

84784972| 提问时间:2022 05/13 14:49
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
这个不影响,你可以用不同时期的原始凭证生成一张记账凭证,这个是可以的,没问题的呀,不用把日期全部一一对应。
2022 05/13 15:28
84784972
2022 05/13 15:44
不能把相同时期的付款单一起生成凭证吗?
陈诗晗老师
2022 05/13 15:44
不是把相同日期的生成一张,你在你汇总生成一张记账凭证,是同类经济业务在某一个时间段的,可以这样子处理。
84784972
2022 05/13 16:21
老师,就是供应商发票开多了,又不退回了,怎么做账呢
陈诗晗老师
2022 05/13 16:21
你按照实际金额入账,多的部分你不入账。
84784972
2022 05/13 16:22
可以抵扣进项税怎么办?
84784972
2022 05/13 16:23
本来合同金额100,现在他开票120,我入库暂估是按100扣除税后的金额入库,现在它多开了发票,我怎么处理唉
陈诗晗老师
2022 05/13 16:29
就实际只有100,但是他开了120,你就按照100确认成本费用和对应的进项税额。
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