问题已解决

甲公司为增值税一般纳税人,本年3月“应交税费一应交增值税” 科目 贷方的销售税额为120 000元,借方的进项税额为130 000 元。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。

84785006| 提问时间:2022 05/13 16:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)120 000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10 000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)130 000
2022 05/13 16:01
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~