问题已解决
老师,暂估多了,发票跟之前暂估的成本不一样怎么搞
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好!红字冲减暂估的,然后按实际金额入账
2022 05/13 16:34
84784995
2022 05/13 16:35
那我的材料为负数怎么搞?
宋生老师
2022 05/13 16:38
你好!为什么会出现负数呢?红字冲减的时候产生负数?
84784995
2022 05/13 16:40
发票少,暂估多了。不是负了嘛
宋生老师
2022 05/13 16:42
您好!你红字冲减暂估的,暂估的部分不就平了吗?
84784995
2022 05/13 16:44
暂估平了,但是我库存商品负啦
宋生老师
2022 05/13 16:45
你好!正常是不会的。除非你自己结转成本多结转了
84784995
2022 05/13 16:45
我成本还没结转啦
84784995
2022 05/13 16:45
是不是把负数结转掉,?
宋生老师
2022 05/13 16:47
你好!要么是之前结转多了。肯定是结转走了,才会负数了
84784995
2022 05/13 16:49
之前按暂估结转的。这次把暂估冲完,库存商品是负的了。还要再结转一次成本。把上月多结转的,这个月搞回来就行了
宋生老师
2022 05/13 16:49
你好!是的。就是这样操作