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老师,汇算暂估的没有拿回发票,汇算调增后,怎么做分录

84784975| 提问时间:2022 05/14 08:38
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
实际有业务不需要做账务处理
2022 05/14 08:39
84784975
2022 05/14 11:26
不需要帐务处理,这个暂估款不就一直挂账了吗
郭老师
2022 05/14 11:28
你好,那这个是不是实际的业务,前提是实际有业务的,不需要做账务处理,如果你是虚增的,你需要红冲的借应付账款贷利润分配未分配利润
84784975
2022 05/14 12:45
老师,以前年度损益调整科目,这个在借方和贷方的区别可以帮我讲下吗?谢谢
郭老师
2022 05/14 12:47
需要看具体的业务如果你是多做了费用,借应付账款贷,以前年度损益调整,如果你是做少了,相反的 如果你之前是多做的收入,红冲收入借以前年度损益调整贷应收账款 少做了,借应收账款贷,以前年度损益调整
84784975
2022 05/14 12:49
老师用了这个以前年度损益类科目,报表是不是就不平了,差额就是这个吗
郭老师
2022 05/14 12:50
是的,报表勾稽关系不一致
84784975
2022 05/14 12:50
资产负债表未分配利润年初减年末等于利润表的净利润,不平怎么办
84784975
2022 05/14 12:51
会计报表是财务软件累计的,我应该怎么做
郭老师
2022 05/14 12:53
可以修改期初未分配利润也可以不用动
84784975
2022 05/14 12:56
只要差额是对的,就不用动报表了
郭老师
2022 05/14 12:56
可以的,可以不用修改。
84784975
2022 05/14 12:58
以前年度损益调整科目结转到本年利润,以前年度损益调整科目在借方负数是是什么意思
郭老师
2022 05/14 13:00
你好,以前年度损益调整需要结转到利润分配,未分配利润。
郭老师
2022 05/14 13:00
你调整的具体的是什么业务的?
84784975
2022 05/14 13:03
就是去年暂估,发票开不回了,汇算做了调增,这个报表就不对了,借应付账款暂估,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
郭老师
2022 05/14 13:17
减少你的费用。以前年度损益调整月末没有余额,必须结转到利润分配未分配利润
郭老师
2022 05/14 13:17
以前年度损益调整在借方,负数,对于你这个业务来说是红冲了你的去年的费用
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