问题已解决
汇算以后收到暂估发票如何账务处理
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您好
请问前面暂估的时候分录怎么写的 汇算清缴的时候怎么处理的
2022 05/14 15:44
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2022 05/14 15:45
正想问老师,暂估了1000,汇算前面来了600发票,汇算调增发票未到400,,这个时候要做分录嘛?
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2022 05/14 15:48
请问暂估的时候分录怎么写的
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2022 05/14 15:50
借,原材料 贷应付账款-暂估 然后原材料结转成本
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2022 05/14 15:53
原材料已经全部领用 完工产品入库对外销售结转主营业务成本了?
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2022 05/14 15:59
是的。请问老师,部分汇算前收到和汇算后收到分录分别怎么做???
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2022 05/14 16:00
请问单位是用的什么会计准则
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2022 05/14 16:01
企业会计制度
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2022 05/14 16:04
借:以前年度损益调整 -400
贷:应付账款-暂估应付账款 -400
借:以前年度损益调整 400
贷:利润分配-未分配利润 400
汇算清缴的时候写分录纳税调增
后期收到发票:
借:以前年度损益调整
贷:应付账款400
借:利润分配-未分配利润 400
贷:以前年度损益调整 400
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2022 05/14 16:11
不对吧,后期收到都不能调汇算,怎么还是以前年度损益
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2022 05/14 16:14
后期收到都不能调汇算?
谁说的不可以调汇算?
收到后可以更正汇算清缴申报表 然后税前扣除
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2022 05/14 16:15
不是有调表不调账的做法嘛,不想更正,可以第二年调或者第二年入账吧
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2022 05/14 16:17
那您就不要写分录啊 只汇算清缴调整就可以了
部分汇算前收到和汇算后收到分录分别怎么做??? 您问分录怎么做的 我写 的
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2022 05/14 16:18
那种方法是怎么操作,那种也要写分录吧,不然暂估要冲掉吧,而且还要做付款吧。我就是不太会
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2022 05/14 16:20
您要全额冲暂估的话
借:以前年度损益调整 -1000
贷:应付账款-暂估应付账款 -1000
然后根据发票写分录
借:以前年度损益调整 600
贷:利润分配-未分配利润 600
汇算清缴的时候写分录纳税调增
后期再收到发票:
借:以前年度损益调整
贷:应付账款400
借:利润分配-未分配利润 400
贷:以前年度损益调整 400
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2022 05/14 16:22
我问得调表不调账的做法分录
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2022 05/14 16:24
调表不调账
你都说了 不调账 那写什么分录呢?
调表不调账是指填申报表不做任何分录
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2022 05/14 17:01
不做分录,那付款在做账上面如何体现
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2022 05/14 17:02
借:应付账款
贷:银行存款
付款的时候您没有写分录吗?