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先收到商业承兑,后期开的发票,如何做账

84785026| 提问时间:2022 05/15 08:41
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借 应收票据 贷 预收账款 借 预收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额
2022 05/15 08:42
84785026
2022 05/15 08:43
之前做了一笔冲的应收账款  借应收票据 贷应收账款  是不是要把凭证更正
bamboo老师
2022 05/15 08:45
单位预收账款不多的话 计入应收账款科目也可以 不更正
84785026
2022 05/15 08:46
开的普票是不是 借 预收账款 贷 主营业务收入就可以了
bamboo老师
2022 05/15 08:47
请问是小规模纳税人免税么?
84785026
2022 05/15 08:47
一月份的时候收到的承兑 我做的分录是 借 应收票据 贷 应收账款 这个开的发票怎么写分录
84785026
2022 05/15 08:48
小规模纳税人普票免税
bamboo老师
2022 05/15 08:48
借 应收票据 贷 应收账款 借 应收账款 贷 主营业务收入 这样写分录就好了
84785026
2022 05/15 08:49
明白了,谢谢老师
bamboo老师
2022 05/15 08:50
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785026
2022 05/15 09:02
借,以前年度损益调整 贷应收账款   借 利润分配 贷 以前年度损益调整 。老师没有以前年度损益调整这个科目,是不是可以直接做 借利润分配 贷应收账款
bamboo老师
2022 05/15 09:02
是的 没有以前年度损益调整这个科目,是可以直接做 借利润分配 贷应收账款
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