问题已解决

一个卖酒的企业,进酒时厂家给他增值税专用发票上分三行,第一行是单价255元,数量6000瓶,金额是153万元,第二行数量是300瓶,单价是255,金额是76500,第三行数量是零,金额是负数,负76500元,我该怎么入账,老板说这个是按厂家定价卖,那300瓶是奖励的,麻烦您帮忙给我说一下进货时怎么写分录,本月销售600瓶时怎么写分录,结转时怎么写分录,成本按什么标准结转

84785027| 提问时间:2022 05/15 09:25
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,购买时,借,库存商品
2022 05/15 09:42
王雁鸣老师
2022 05/15 09:44
同学你好,不好意思,点错了,重新写分录,购买时,借,库存商品,1606500元,贷,银行存款等科目,1530000元,营业外收入,76500元。
王雁鸣老师
2022 05/15 09:47
同学你好,不考虑税费,销售时,借,银行存款,贷,主营业务收入。结转成本时,借,主营业务成本,600*255元,贷,库存商品,600*255元。
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