问题已解决

去年4月购买的固定资产,已计提折旧,款末付,今年做退票,如何做帐务处理

84784984| 提问时间:2022 05/15 15:19
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:固定资产 负数 贷:预付账款 负数
2022 05/15 15:20
84784984
2022 05/15 15:22
款未付,已计提折旧部分不用管了,对吗?固定资产冲原值吗?
小菲老师
2022 05/15 15:23
同学,你好 折旧部分也需要红冲
84784984
2022 05/15 15:25
用以前年度损益还是累计折旧负数
小菲老师
2022 05/15 15:27
同学,你好 累计折旧负数
84784984
2022 05/15 17:33
分录如何做
小菲老师
2022 05/15 17:58
同学,你好 借:管理费用 负数 贷:累计折旧 负数
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