问题已解决
去年4月购买的固定资产,已计提折旧,款末付,今年做退票,如何做帐务处理
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速问速答同学,你好
借:固定资产 负数
贷:预付账款 负数
2022 05/15 15:20
84784984
2022 05/15 15:22
款未付,已计提折旧部分不用管了,对吗?固定资产冲原值吗?
小菲老师
2022 05/15 15:23
同学,你好
折旧部分也需要红冲
84784984
2022 05/15 15:25
用以前年度损益还是累计折旧负数
小菲老师
2022 05/15 15:27
同学,你好
累计折旧负数
84784984
2022 05/15 17:33
分录如何做
小菲老师
2022 05/15 17:58
同学,你好
借:管理费用 负数
贷:累计折旧 负数