问题已解决

老师你好!销项税额与进项税额抵扣后不用交税,但是进项税额还有余额,票据都已认证,请问老师这笔分录怎么做?

84784988| 提问时间:2022 05/15 20:13
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:应交税费-应交增值税(销项税额),应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022 05/15 20:21
84784988
2022 05/15 20:24
借销项,贷进项就平了,应交税费—未交增值税??
王超老师
2022 05/15 20:26
是的,你放到这个科目里面去,或者你直接放到待抵扣增值税
84784988
2022 05/15 20:27
是进项结余金额
84784988
2022 05/15 20:28
现在结转了,年末再不用结转了吧!
王超老师
2022 05/15 20:28
是的,你看一下,因为进项大于销项,因此,贷方减去借方会有一个差额,这个差额就是贷抵扣的增值税了
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