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去年有异地项目并且预交了税费 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 现在清缴汇算 要退部分税 这边金额应该怎么结转呢?

84785034| 提问时间:2022 05/16 09:11
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不用结转的,直接借银行存款贷应交税费,退回来做这个就行。
2022 05/16 09:12
84785034
2022 05/16 09:18
因为公司还交了一部分 那要退费 岂不是 借 银行存款 1 贷 应交税费——应交企业所得税 0.5 所得税费0.5?是这么做的吗?
郭老师
2022 05/16 09:33
你好,是季度预缴的吗?那你记起了没有?
郭老师
2022 05/16 09:33
是没有计提的话也是这么做的
84785034
2022 05/16 09:34
企业所得税没有计提 季度缴纳后 做了一笔 借所得税费 贷银行存款
郭老师
2022 05/16 09:35
哦,那就直接这么做就可以的。
84785034
2022 05/16 09:38
老师 还要一个问题 我发现12月份填的利润表 我把业务招待费的金额填错了 现在正在做清缴汇算 应该怎么处理呢?
郭老师
2022 05/16 09:40
还是按照错误的来,你企业所得税申报的收入填写的是正确的吗?
84785034
2022 05/16 09:41
正确的 就是业务招待费 9000多填成了900 多
郭老师
2022 05/16 09:42
那不对,财务报表里面的利润总额不等于你预缴申报里面的利润总额吗?
84785034
2022 05/16 09:45
我12月 申报企业所得税月报的金额和利润表填的是一样的
郭老师
2022 05/16 09:49
那你看下你的利润表,利润总额是不是已经多减去了8900?
84785034
2022 05/16 09:51
没有 利润表上减的是900 实际上应该是9416
郭老师
2022 05/16 09:52
那你按照错误的来,然后少填写的, 有税前扣除比例的,这些都有发票吗?
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