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六税两费减半征收,收到退1-2月的税费 收到:借:银行存款 1000 贷:应交税费-应交附加税费1000 冲减:借:税金及附加-附加税费 1000 贷:应交税费-应交附加税费1000 是这样做吗?

84785029| 提问时间:2022 05/16 09:12
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,没问题,可以这么做
2022 05/16 09:13
84785029
2022 05/16 09:14
冲减的分录是不是错了
东老师
2022 05/16 09:15
你这么做就行了 借银行存款 借税金及附加负数
84785029
2022 05/16 09:17
六税两费减半征收,收到退1-2月的税费 收到:借:银行存款 1000 贷:应交税费-应交附加税费1000 冲减:借:税金及附加-附加税费 - 1000 贷:应交税费-应交附加税费 -1000
东老师
2022 05/16 09:18
这么做也可以,或者按照我说的做也行
84785029
2022 05/16 11:11
2021年7-12月的维修费,本月收到发票,本月付款
东老师
2022 05/16 11:12
直接在本月做账就可以。
84785029
2022 05/16 13:52
现代服务*单证费/码头综合费为什么不能开6%专票呢?只能开普票吗?
东老师
2022 05/16 14:47
抱歉,这个发票的内容我也没开过呢
84785029
2022 05/16 15:04
实际是1050元,供应商发票多开了50元,可以按实际1000元入账,多开的不要可以吗?
东老师
2022 05/16 15:06
可以按照实际开的入账就行。
84785029
2022 05/16 15:08
专票,50元多开,不要不入账
东老师
2022 05/16 15:09
专票的话,你可以按照这个开票金额来入账。
84785029
2022 05/16 15:12
付款是1000元,开票1050,实际 是1000
东老师
2022 05/16 15:13
对50记入到营业外收入
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