问题已解决
暂估的材料有一部分或交税或弥补了以前年度亏损的 怎么进行账务处理呢?
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速问速答你好,暂估的现在收到了发票吗?
2022 05/16 09:36
84785015
2022 05/16 15:58
没呢没呢
郭老师
2022 05/16 16:01
当时暂估的分录怎么做了?结转到主营业务成本吗?
84785015
2022 05/16 20:46
当时暂估是借:原材料 贷:应付账款
84785015
2022 05/16 20:46
最终是结转到主营业务成本
郭老师
2022 05/16 21:55
实际有业务不需要做账务处理
如果是虚增的
借应付帐款贷原材料
借原材料贷利润分配未分配利润