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你好 1.进项税额大于销项税额,账务怎么处理?留底税额需要结转吗? 2、本月报税 使用了之前的留底税额 账务怎么处理 ?

84784995| 提问时间:2022 05/16 09:58
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022 05/16 09:59
84784995
2022 05/16 10:05
1、留底的话,账务不处理,报税直接抵扣就行了是吧 2、之前进项、销项没有结转,现在怎么做账务处理
紫藤老师
2022 05/16 10:06
结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
紫藤老师
2022 05/16 10:06
你还是需要去结转的了
84784995
2022 05/16 10:07
就是直接补结转分录就行了是吧
紫藤老师
2022 05/16 10:07
直接补结转分录就行了
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