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你好,我想问一下,外账工作做错账了,其他应付款-公积金贷方负数和其他应收款-公积金借方正数,要怎么调整呢

84785021| 提问时间:2022 05/16 10:37
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:其他应付款-公积金 贷:其他应收款-公积金 冲平
2022 05/16 10:42
84785021
2022 05/16 10:46
搞错了,只有其他应收款-公积金借方正数,这个要怎么调整
家权老师
2022 05/16 11:01
关键是这个差错应该计入什么科目呀?
84785021
2022 05/16 12:41
什么意思呢,没有很懂,然后我这边还有一个这样的情况,就是之前外账做的,把应付做成了预付。请问这个要怎么调整呢
家权老师
2022 05/16 14:26
你调账,关键是要知道他错在什么地方呀?
84785021
2022 05/16 16:40
我这边就是不知道对方错哪里了,我半途接过来的,以前的数据看不到
家权老师
2022 05/16 16:43
那就没办法调账了哈。
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