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你好 3月份有留底 做了个分录 借:应交税金-未交 贷应交增值税-转出多交 四月份结转进销项 怎么把转出多交结平 而不影响其他应交科目

84785042| 提问时间:2022 05/16 11:43
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,你把3月份做的这笔分录写一下
2022 05/16 11:46
84785042
2022 05/16 11:50
借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交增值税
小惑老师
2022 05/16 11:55
你这个月就是销项税额是吗?没有进项税额?
84785042
2022 05/16 12:44
这是三月做的账
84785042
2022 05/16 12:44
如果不对 应该怎么做
84785042
2022 05/16 12:45
是有进项的
小惑老师
2022 05/16 13:38
借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交增值税  你这个处理是正确的
84785042
2022 05/16 14:13
我先在要结转4月的进销项 应该怎么做分录
小惑老师
2022 05/16 14:14
借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税
84785042
2022 05/16 14:30
我说的是4月 做结转进销项的时候 怎么把转出多交结平
小惑老师
2022 05/16 14:44
你4月份销项多少,进项多少,上月留抵多少
84785042
2022 05/16 14:50
3月有 转出多交 的贷方余额 四月怎么做分录把它结平
小惑老师
2022 05/16 15:22
借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税 这笔三月份做了没 你三月份没做销项进项吗?
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