问题已解决
小型微利企业,4月收到了留底退税额,4月有销项税额,没有进项,增值税申报主表有未缴税额,附表五(附加税)却都是零,6税2费不是减半征收吗?
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你好
当月的增值税-增量留底税额作为计税依据
2022 05/16 12:46
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2022 05/16 12:48
3月期末留底,4月都退完了,没有留底了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/16 12:52
当月的增值税-增量留底退税税额作为计税依据
小型微利企业,4月收到了留底退税额,4月有销项税额,没有进项,增值税申报主表有未缴税额,附表五(附加税)却都是零,6税2费不是减半征收吗?
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