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一月预付半年房租,四月才收到发票,1—3月如何写摊销分录,收到发票又该如何写分录

84784994| 提问时间:2022 05/16 13:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款贷银行存款,一到三月份,每个月借管理费用贷预付账款收到了发票,如果是专票的,借预付账款借管理费用负数, 然后再做发票的借管理费用, 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 最后一个分录管理费用是四个月的应交税费,这个是发票的税额
2022 05/16 13:43
84784994
2022 05/16 14:02
意思是4月收到发票,先把之前1—3月分摊的红冲,然后按发票金额一次性做 借:管理费用,借:应交税费进项,贷:预付账款?
郭老师
2022 05/16 14:03
你好,对的是的是这么做。
84784994
2022 05/16 14:10
那这样做就没有分摊房租的过程了呀,一次性计入费用不需要分摊吗?
郭老师
2022 05/16 14:13
下一个月继续分摊 剩下两个月的每个月都是借管理费用,贷预付账款。
84784994
2022 05/16 14:29
可是我收到的发票就是半年的,一次性计入管理费用之后,后面再分摊管理费用不就是计多了
郭老师
2022 05/16 14:30
最后一个分录管理费用是四个月的应交税费,这个是发票的税额
郭老师
2022 05/16 14:30
管理费用是四个月的一到四月份的。
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