问题已解决

收到专票,税管员2月份让转出(供应商的问题),申报表已经做了转出。结果申报3月份的时候,电子税务局提示进项发票不符,于是把2月份申报表修改了(将转出取消),重新在3月份做了转出,4月份税管员通知这张发票可以抵扣了,请问老师,我怎么处理账务和申报表?

84784958| 提问时间:2022 05/17 10:23
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 账上做进项 附表二填写进项金额
2022 05/17 10:26
84784958
2022 05/17 10:47
申报表上在勾选好的进项税额里边直接加上这个金额?
朴老师
2022 05/17 10:53
对的 这个直接加上
84784958
2022 05/17 11:37
和勾选平台对不起来没关系?
朴老师
2022 05/17 11:43
同学你好 这个勾选的时候选择的转出吗
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