问题已解决

老师问一下,计题工资,借,管理费用——工资4500,货应付职工薪酬-工资4500,支付时,借应付职工薪酬4500,贷其它应收款-个人社保392.2贷银行银存4107.8是这样吗?怎么今天我看别人的帐,是借管理费用~工资4500,货其它应收款392.2货应付职工薪酬4107.8,支付时借应付职工薪酬4107.8货银行存款4107.8,应该怎样做啊,我感觉这个应付职工薪酬提的差异好大啊,谁是对的啊

84784963| 提问时间:2022 05/17 12:02
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你的做法是对的额
2022 05/17 12:03
84784963
2022 05/17 12:09
我是对的吧,谢谢老师!
辜老师
2022 05/17 12:16
是的,你的是对的哦
84784963
2022 05/17 19:42
老师我想问一下,我开出去的发票需要登记做个电子表格吗?我们是买酒的,需要做表登记吗?还有我们购进需要打订金,也没有发票,我们是不是需要什么单据啊,需要对方开什么单据给我们啊,以后可以退订金款啊
辜老师
2022 05/17 20:16
可以让对方开收据给你们的
84784963
2022 05/17 20:37
 好的,我开发票需要做电子表格吗?
84784963
2022 05/17 20:40
我们只是鉴了合同里面说有订金,还是需要收据吧
辜老师
2022 05/17 22:07
可以根据需要建立电子表格的
84784963
2022 05/17 22:20
好的,谢谢老师!
辜老师
2022 05/18 08:02
好的,客气帮到你就好
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~