问题已解决
280的税控盘服务费,怎么抵税,具体填在哪个表的哪个位置。非常感谢老师
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好!请问你是一般纳税人吧?
2022 05/17 14:42
84784966
2022 05/17 14:47
是呢老师
韦老师
2022 05/17 14:49
1、首先,打开电子税务局网站,并完成登录;
2、登录成功后,选择打开《增值税减免税申报明细表》申报表;
3、打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元;
4、在打开增值税纳税申报表附列资料(四)(税款抵减情况表),确认申报表的减免金额生成是否正确;
5、打开《增值税一般纳税人主表》,检查第23行的“应纳税额减征额”中是否自动拉取数据,如果没有,手工输入金额280,然后点击【保存】
84784966
2022 05/17 15:00
老师请你看看增值税减免税申报明细表这样填对不对,
2、我这里好像没有老师说的附件资料(四)
3.主表好像没有带出数据,我手动填在一般项目的本月数的23列560是吗,因为我没缴纳的费用是去年和今年的一共560,非常感谢老师,老师太棒了
84784966
2022 05/17 15:01
因为我们缴纳的费用是去年和今年的一共560
韦老师
2022 05/17 15:01
本期实际抵减额也填上吧
84784966
2022 05/17 16:27
老师是这样填吗?然后我需要点击哪里资料(四)和主表数据才会带出来呢
韦老师
2022 05/17 16:41
是的,你点击保存,然后到主表点击提取数据
84784966
2022 05/17 16:44
主表的数据也没有自动带出,我手动填进去是这样的,然后这样可以申报了是吗?非常感谢老师
84784966
2022 05/17 16:46
点申报是这样的,实在不会,谢谢老师指教
韦老师
2022 05/17 16:47
你主表减免应该填560啊,你把主表改为560,和减免申报表一样
84784966
2022 05/17 16:50
这是另一家公司,只交了一年是280,刚刚那560不是这家公司
韦老师
2022 05/17 16:56
你看你减免申报表和主表的数据是不是一致