问题已解决
作为职工福利费获得的专票,在做账时全额进费用,还是得分进账税,之后再转出@郭老师
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,都可以的,为了简单的话,你可以直接选择不抵扣,勾选在勾选平台里面,然后直接加税合计做账就行。
2022 05/17 14:42
84785039
2022 05/17 14:43
勾选平台不用做处理,是吗?
84785039
2022 05/17 14:43
工程类企业,遇到临时用工,确实没有发票,怎么处理?
郭老师
2022 05/17 14:44
勾选平台里面选择不抵扣勾选这个选项
郭老师
2022 05/17 14:44
需要操作的,如果你不操作的话,你这个发票一直在你的共享平台显示。
郭老师
2022 05/17 14:44
你们当地社保要求严格吗?
84785039
2022 05/17 14:46
不清楚,如果没有,可以做工资吗?需要补劳动合同吗?
郭老师
2022 05/17 14:50
如果要求不严格的话,签订劳动合同,按照工资薪金做账,然后按照劳务新进给他申报个税。
84785039
2022 05/17 14:51
这个个税也是按工资薪金扣缴吧
郭老师
2022 05/17 14:53
是的是的,是这么做的。
84785039
2022 05/17 14:53
公司在获取正规发票方便有困难,做内外账,差额用现金,做账时现金出来几角几分的支出,有没有什么好方法避免呢?实务中用现金付几角几分也不现实
郭老师
2022 05/17 14:55
金额不大的话,如果是几分钱,你可以放到营业外收支里面。这个影响所得税的金额也不是很大。
郭老师
2022 05/17 14:55
是几块钱的话,你可以用库存现金来做。
84785039
2022 05/17 14:59
比如实际金额599.1,没有票,我用替票金额620,实际报销时银行支付599.1,内外账怎么做?现金报销20.9是不是不太符合现实情况,用现金支付几角几分?老师有没有什么好方法?
郭老师
2022 05/17 15:00
那当时你们支付的时候是支付了多少?
84785039
2022 05/17 15:05
实际用银行支付了599.1
郭老师
2022 05/17 15:09
那你的意思是想做620支付是吗?那你剩下的20块钱用库存现金支付。
84785039
2022 05/17 15:25
我就是觉得在实际工作中,不可能有现金支付几角几分钱,真实费用和替票金额的差额怎么处理更好些?
郭老师
2022 05/17 15:30
你好,四舍五入的差异放到营业外收支里面。
郭老师
2022 05/17 15:30
实际没有支付的那一部分可以不用做。
84785039
2022 05/17 15:40
是不是可以这样,报销金额小于票面金额,入账金额按实际支付金额入账?
郭老师
2022 05/17 15:50
可以的,可以这么做的。