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借:固定资产清理200万 累计折旧400万 贷:固定资产600万 贷:固清500万(公允价) 运杂费 借:固清3万 进项0.27万. 货:银存3.27万 借:长投(公允价+销项)565万 贷:固清(公允价)500万 销项65万 这一笔分录当中固定资产清理用公允价的话,该如何写会计分录?上一步的运杂费又该怎么计算?

84785026| 提问时间:2022 05/17 15:37
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,就是借长投贷固定资产清理啊,然后有去,然后贷,应交税费,应交增值税销项税额,固定资产清理是按照公允价值来确定。
2022 05/17 15:53
李霞老师
2022 05/17 15:53
您好,您发生的运杂费的话,就是说你在清理这个固定资产的时候发生的,然后对方是要给你开发票的。
84785026
2022 05/17 15:56
老师,按照道理来讲那个固定资产清理应该按照账面价进行,然后如果有差额的话,进资产处置损益,但是现在是以公允价入账的话,前一步的运杂费不用入账吗?
84785026
2022 05/17 15:59
老师题目在这里,书上的不对
李霞老师
2022 05/17 16:00
你好,这个费你是正常入账的哈同学。
84785026
2022 05/17 16:02
老师什么叫做正常入账,我还是不懂
84785026
2022 05/17 16:05
老师你能不能写个分录
李霞老师
2022 05/17 16:06
借固定资产清理 借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款。
84785026
2022 05/17 16:11
老师我知道这个,我的意思是 固定资产转长期股权投资的时候,而且是非同控下,那个固定资产清理的入账金额用公允价值,那运杂费当中的3万应该怎么办啊
李霞老师
2022 05/17 16:36
你好同学,差额计入资产处置损益就可以啊,您是这个意思吗?
84785026
2022 05/17 17:07
可是账面价值的时候才能进资产处置损益
84785026
2022 05/17 17:07
但是现在是公允价怎么办?
李霞老师
2022 05/17 17:33
你好,固定资产清理,就不用管他公允价值还是账面账面价值了,只要他最后的差额,就计入资产处置损益就可以了。
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