问题已解决

江老师,请问应交税费-印花税 21年12月应交85.3元,但22年期初数只有37.3元,请问我要怎么调整,使应交税费-印花税期末余额对得上

84785020| 提问时间:2022 05/18 09:18
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好 ; 你们这个 应交金额  和你期初数据 ; 你们期间是不是调整过印花税的计提分录 ?   还有就是你     建账的时候 是不是 数据录入期初  ;录入的不对导致的  
2022 05/18 09:20
84785020
2022 05/18 09:24
当原来的会计是少计提好了。那我能不能,借年度损益调整48,贷应交税费-印花税48
meizi老师
2022 05/18 09:33
你好;  可以的。 可以补计提的;     借年度损益调整48,贷应交税费-印花税48 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   
84785020
2022 05/18 09:44
你好; 可以的。 可以补计提的; 借年度损益调整48,贷应交税费-印花税48 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 这两个分录可以做在一个凭证吗
meizi老师
2022 05/18 09:50
 你好 ;  是的。 一起做两个分录   
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