问题已解决

老师,建筑工程企业,暂估时:借主营业务成本,贷在途物资,收回发票时: 借在途物资,贷工程物资,冲销时:借主营业务成本 负数,贷工程物资 负数 这样做法有问题吗

84784981| 提问时间:2022 05/18 10:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你应该做一个借在途物资贷应付帐款
2022 05/18 10:20
郭老师
2022 05/18 10:21
要不你暂估的时候,你的在途物资是一个负数。
84784981
2022 05/18 10:36
就是还要多做一笔是吗
郭老师
2022 05/18 10:37
对的是的,需要做一个入库的。
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