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老师好!公司现在是一般纳税人,四月份红冲了一张春节前还是小规模纳税人的普票,税率是1%,请问申报增值税如何填列这份红冲的发票数据?

84785043| 提问时间:2022 05/18 14:55
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 不用特别操作,已开票软件里面的金额为准
2022 05/18 14:55
84785043
2022 05/18 15:03
老师,你看一下我发的图片,我一共红冲了两张发票,增值税及附加税费申报表附列资料一只体现税率13%的红冲发票数据,不体现1%税率的红冲发票数据,我该怎么填呢?
小菲老师
2022 05/18 15:04
同学,你好 第一列就是汇总的,你填汇总的
84785043
2022 05/18 15:07
老师,我要手动改一下3,4对应的数字吗?
小菲老师
2022 05/18 15:08
同学,你好 你把申报表截图完整
84785043
2022 05/18 15:12
老师,你看看我是不是要把对应3、4列的数字手动改一下
小菲老师
2022 05/18 15:14
同学,你好 是的,把对应3、4列的数字手动改一下,可能会报错,联系专管员,后台处理
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