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请问老师,比如4月 销项-进项 要缴纳增值税2万,5月现在不缴纳,6月申报的时候可以用5月的进项税额多抵扣2万去抵减吗

84785030| 提问时间:2022 05/18 16:00
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;   1.    6月申报的话    你到时之前假如有  留底的进项税金额可以抵减的;   但是不能用5月的进项税哈; 正常你4月销项税用4月的 进项税 和 4月之前的发票日期来抵减的    
2022 05/18 16:03
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