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请问老师,比如4月 销项-进项 要缴纳增值税2万,5月现在不缴纳,6月申报的时候可以用5月的进项税额多抵扣2万去抵减吗
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速问速答 你好; 1. 6月申报的话 你到时之前假如有 留底的进项税金额可以抵减的; 但是不能用5月的进项税哈; 正常你4月销项税用4月的 进项税 和 4月之前的发票日期来抵减的
2022 05/18 16:03
请问老师,比如4月 销项-进项 要缴纳增值税2万,5月现在不缴纳,6月申报的时候可以用5月的进项税额多抵扣2万去抵减吗
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