问题已解决

老师,我们做铝型材的,客户订购2000公斤产品,销售单价是25一斤,因为我们也回收废料,就是客户拉了1000公斤的废料来加工,本来我们应收账款是2000*25元,但是因为客户拉了1000公斤废料来,所以我们最后是这样结算,做好的产品2000公斤给客户送过去,然后客户的废料加工我们收8元公斤,所以应收账款就变成(2000-1000)*25元+加工费8*1000,合计金额变成33000,然后我们产品销售出去了2000公斤,废料多了1000公斤,应收账款少了25000,请问这个业务怎么做分录啊?

84784968| 提问时间:2022 05/18 16:01
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!借应收账款33000  贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 你们借原材料25000 贷应付账款25000 然后收到钱的时候,借应付账款 银行存款 贷应收账款33000
2022 05/18 17:32
84784968
2022 05/18 19:08
那老师,那废料不要入账吗?
84784968
2022 05/18 19:09
老师,那废料按销售单价入账?
宋生老师
2022 05/18 19:10
你好!废料上面是做原材料了
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