问题已解决

老师,Uk,4月份的发票,第二,3联收回来了,第一联会计已经做账了。显示,对方未抵扣,怎么开红字发票呢?是专票,当时还开清单了。我不知道具体的操作步骤,麻烦老师,告诉我。

84785003| 提问时间:2022 05/18 19:08
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,也就是这个发票购买方已经认证了是吗?那你的发票不用收回来的,让购买房给你开红色信息表,然后你们开红字发票就可以 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022 05/18 19:10
84785003
2022 05/18 19:21
老师,购买方没有抵扣,我怎么开红字发票,我不知道具体操作我这是4月份专票,还有清单,红冲也要红冲清单吗?
郭老师
2022 05/18 19:24
不用开清单的,开其中的几个产品,然后你把金额凑一下,凑成发票的就可以的,你们自己看红字信息表,开红字信息表的时候选择销售方申请。 上面的操作流程也可以的,只不过是你选择销售方申请,然后下一步根据上面的提示。
84785003
2022 05/18 19:27
老师,怎么会这样啊
郭老师
2022 05/18 19:27
红字信息表查询里面你找一下是不是开过一次了。
郭老师
2022 05/18 19:28
或者是之前的篮子金额、税额分别是多少?
84785003
2022 05/18 19:28
就是这个发票不会红冲
84785003
2022 05/18 19:29
是的开过一次了,下一步怎么操作不会,要放另一张发票吗
郭老师
2022 05/18 19:30
你把这个第二次开的这个删除,之前已经开过了,你看一下审核通过了没有。
84785003
2022 05/18 19:34
还要等审核通过吗?通过了再放一张新的发票,开负数是吗?
84785003
2022 05/18 19:39
在哪里删除啊,第二次记录呢?
郭老师
2022 05/18 19:41
你好对的是的 你看一下红字信息表查询有吗?没有的话有个维护。
84785003
2022 05/18 19:49
好的,谢谢老师
郭老师
2022 05/18 19:53
不用客气 工作愉快
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