问题已解决
写会计分录(1)2日从银行借入短期借款80 000元 (2)3日接受投资者投入不需要安装的设备一台,价值15 000元,当即投入使用(3)3日提取备用金1 000元(4)5日购入材料,买价20 000元,进项税额3 400元,材料已验收入库,款项未付(5)8日采购员预借差旅费800元,当即以现金付讫。(6)10日收到某公司前欠货款8 000元。(7)12日采购员报销差旅费680元,余款120元以现金退回。(8)12日销售产品一批,售价50 000元,销项税额8 500元,款项已收存银行。(9)16日办公室用现金购买办公用品200元。(10)18日用银行存款支付广告费1 000元。(11)20日支付前欠货款23 400元。(12)25日从银行提取现金50 000元,备发工资。(13)25日现金发放工资50 000元。(14)30日结转已销商品款30 000元。(15)30日生产产品领用材料50 000元,厂部领用材料800元。(16)30日以银行存款支付厂部设施修理费用3 000元。(17)30日收回前欠货款50 000元,存入银行。(18)30日将银行存款50 000元捐给希望工程。
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速问速答你好需要计算做好了给你
2022 05/18 22:23
暖暖老师
2022 05/19 07:33
1借银行存款80000
贷短期借款80000
暖暖老师
2022 05/19 07:33
2借固定资产15000
贷实收资本1500
暖暖老师
2022 05/19 07:33
3借库存现金1000
贷银行存款1000
暖暖老师
2022 05/19 07:34
4借原材料20000
应交税费应交增值税进项税额3400
贷应付账款23400
暖暖老师
2022 05/19 07:34
5借其他应收款800
贷库存现金800
暖暖老师
2022 05/19 07:34
6借银行存款8000
贷应收账款8000
暖暖老师
2022 05/19 07:34
7借管理费用680
库存现金120
贷其他应收款800
暖暖老师
2022 05/19 07:35
8借银行存款58500
贷主营业务收入50000
应交税费应交增值税销项税8500
暖暖老师
2022 05/19 07:35
9借管理费用200
贷库存现金200
暖暖老师
2022 05/19 07:35
10借销售费用1000
贷银行存款1000
暖暖老师
2022 05/19 07:36
11借应付账款23400
贷银行存款23400
暖暖老师
2022 05/19 07:36
12借库存现金50000
贷银行存款50000
暖暖老师
2022 05/19 07:36
13借应付职工薪酬50000
贷库存现金50000
暖暖老师
2022 05/19 07:36
14借主营业务成本30000
贷库存商品30000
暖暖老师
2022 05/19 07:37
15借生产成本30000
管理费用500
贷原材料30500
暖暖老师
2022 05/19 07:37
16借管理费用3000
贷银行存款3000
暖暖老师
2022 05/19 07:37
17借银行存款50000
贷应收账款50000
暖暖老师
2022 05/19 07:37
18借营业外支出5000
贷银行存款5000