问题已解决
别人给我开的发票,我抵扣了,我这边开了红字信息表,对方冲红,开的负数发票寄给我了,我这边拿这个负数发票怎么用
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你好
你做进项转出的原始凭证
2022 05/19 08:24
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2022 05/19 08:25
外账都是会计事务所做的,是直接给她就行了么
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/19 08:29
可以的,可以这么做的。
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2022 05/19 08:31
我是4月开的红字信息表,对方5月份开的负数专票,我4月底勾选发票,5月初扣的税额把这张发票的税额也是一起扣了,那这个是做4月份的凭证还是5月份的凭证
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/19 08:35
好,四月份就得做进项转出的。
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2022 05/19 08:36
意思是扣的4月份的税额就是做4月份的凭证是吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/19 08:37
对的是的,是这么做的