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老师您好,请问上月已经认证抵扣了的进项发票,这个月红冲,关于进项税额加计抵扣部分,应该怎么做会计分录?

84785041| 提问时间:2022 05/19 10:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时你的加计扣除分录怎么做?
2022 05/19 10:05
84785041
2022 05/19 10:09
加计扣除分录做在缴纳税费的时候,借应交税费,贷银行存款、营业外收入-进项税额加计抵减
84785041
2022 05/19 10:10
看了一下这笔因为还有留底税费所以还没有抵扣到进项税额加急抵减,那我是到了以后抵扣的时候直接重新按实际抵扣的金额就可以吗?
郭老师
2022 05/19 10:11
借应交税费未交增值税负数贷、营业外收入负数
郭老师
2022 05/19 10:11
可以的,但是你账上需要做这个红冲的。
84785041
2022 05/19 10:13
您说的红冲是指加计抵减的部分吗
郭老师
2022 05/19 10:15
对的是的,是这么做的。
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