问题已解决

老师,问一下进销存,什么核对,然后流程是什么,跟应收应付有什么关联那么多,具体说一下

84784963| 提问时间:2022 05/19 13:47
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,乡村的话一般是月底或月初的时候核对一遍。嗯,他和应收应付的话不一定关联性很大的,因为有的时候你是直接不通过应收应付,直接就是银行存款和库存,现金就做账了。
2022 05/19 13:51
84784963
2022 05/19 14:02
哦哦,这样子,那进销存那单据来对吗?还是什么对
李霞老师
2022 05/19 14:06
正常你进销存单据都是根据票据,咱做的应该是正确的。
84784963
2022 05/19 14:16
哦哦,我们做我们做这个进销存都是按单据去做的,所以不怎么对是吧?
李霞老师
2022 05/19 14:21
外账的话这样做是不对的。
84784963
2022 05/19 14:23
那什么对单据
李霞老师
2022 05/19 14:24
对应的应该是跟发票有关系的入库单。
84784963
2022 05/19 14:27
比如对进的,找入库单,验收单,仓库审批单,采购订单,对销的话,送货单,发票,销售合同来对,是这样吗
李霞老师
2022 05/19 14:29
嗯你好,你光找那个发票还有入库单就可以。
84784963
2022 05/19 14:46
好的,明白了
李霞老师
2022 05/19 14:55
祝您生活愉快感谢五星
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