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老师以前年度损益调整在汇算清缴的时候填到哪里

84784980| 提问时间:2022 05/19 17:14
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,您这个具体调整的是什么业务呢?可以给我说一下吗?
2022 05/19 17:28
84784980
2022 05/19 17:30
一笔19年的收入,金额比较大2百万,是计入以前年度损益,调整还是收入,本单位使用小企业会计准则。
李霞老师
2022 05/19 17:35
你好,那你要打开你那个纳税调整项目表,你找到那个收入模块儿,你在那里面有个其他在那里面调整就可以了。
84784980
2022 05/19 17:36
我就在那里填的,进行验校的时候总是提醒异常
李霞老师
2022 05/19 17:38
你好,那你打开那个那个表以后,在45行那个其他里进行填写,你填写那个调增金额。
84784980
2022 05/19 17:39
那个成本费用没有发票的我在那个扣除类调整项目其他里填写也是提示异常,固 ye定资产折旧我有几个资产做了一次性扣除,系统也是提醒我折旧多了
李霞老师
2022 05/19 17:39
成本的那一个的话,你你也是去45行进行填写。
李霞老师
2022 05/19 17:40
资产折旧表的话,说明你没有按照规定的那个年限去计提折旧,所以才会提示你的。
84784980
2022 05/19 17:41
那不是可以一次性扣除吗
李霞老师
2022 05/19 17:41
你好同学,那你做的一次性扣除的话,你就不用管他了,然后直接点击继续申报就可以。
84784980
2022 05/19 17:43
我看那个在45行填也是提醒的
李霞老师
2022 05/19 17:53
你好,那那没有别的地方可以填写了,那就不用管他了,咱正常填就可以。
84784980
2022 05/19 18:03
正常的话以前前度的收入应该在收入类的其他里边填写吗
李霞老师
2022 05/19 18:04
对正常应该是在那个收入那个模块里进行填写的。
84784980
2022 05/19 18:04
好的我知道了
李霞老师
2022 05/19 18:24
祝您生活愉快开心快乐
84784980
2022 05/19 18:26
老师这个不会行程后台风险提示,招开税务把
李霞老师
2022 05/19 18:27
你好同学,不会的,因为咱正常就是调增。交税了,属于正常现象
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