问题已解决
老师,上月已经勾选认证的专票还可以冲红吗?是怎么操作呢?
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速问速答可以的,购买方开红字信息表,然后销售方直接开红字发票就行
2022 05/20 08:48
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2022 05/20 08:51
我们是购买方,怎么申请红字信息表?
郭老师
2022 05/20 08:52
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
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2022 05/20 08:59
谢谢老师,这个进账税额转出是做在哪月?比如上月已经认证抵扣!也报好税了!这个收到红票!是下月报这个月税时做进项转出吗?
郭老师
2022 05/20 09:00
你什么时间开的红字信息表,什么时间做进项转出