问题已解决

 老师好!请问下如果前几个月一共成本暂估了100万,这次发票进来了150万,是不是冲100万暂估的,入账100万,那剩余的50万做待结转成本吗?

84784984| 提问时间:2022 05/20 09:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
2022 05/20 09:24
84784984
2022 05/20 09:41
老师,那我是不是要做个明细表,不然我不知道那些项目还有未结转的成本,那些项目是暂估还未冲的
郭老师
2022 05/20 09:48
对的是的,需要这么做的,而且你还需要自己备注好了哪些没有发票。
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